1、根据年度审计计划,对集团及区域公司各部门面进行抽审或专项审计,指出存在或潜在的问题,提出改善建议;
2、建立或改进公司内控系统,控制企业风险;
3、对集团及下属公司经营活动、经济效益等工作目标进行年中、年度审计;
4、根据年度审计计划,参与对各公司的管理审计:检查集团各公司内部控制程序(制度、流程、权限)是否有效执行,评估各公司内部管理制度是否健全;
5、参与对投资项目进行分析、评估。
1、八年以上从事审计师事务所或大型企业的工作经验;
2、熟悉工程管理、资产评估、资产经营、财税金融等方面知识;
3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观、公正地进行内部审计工作;
4、具有较强的应变能力,具有出色的独立工作能力及团队合作精神。